公示公告 公示公告

返回完整页面
审计处2025年度工作要点
来源:审计处作者:审计处栏目:公示公告发布时间:2025-03-10 16:53阅读:

2025年,我校内部审计工作将在总结2024年工作的基础上,严格按照上级部门和学校党委、行政的要求,认真执行国家审计法律法规和学校内部审计制度,加强学习,履职尽责,助推学校高质量发展和“双高”创建。2025年内部审计将重点开展以下几项工作。

一、以党的政治建设为统领,推动审计工作高质量发展

在学校党委和行政的领导下,深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述,提高政治站位,依法履行审计监督职责。积极围绕学校建设和发展的中心工作,进一步强化审计评价职能,真实反映学校部门职能履行的合规性和资源使用的效益性。以审计监督促进工作效能提升和过程控制规范。从管理和制度层面总结经验,查找问题,提出建议,监督与服务并重,帮助提升管理效率,合理利用资源,提高资产使用效益。

二、立足经济监督,高质量完成各项常规审计工作

紧紧围绕学校第三次党代会提出的建设发展目标,高质量开展好各项常规审计工作。

(一)开展三公经费专项审计。对学校2024年度三公经费的使用情况进行专项审计,确保三公经费使用的合法性、合理性、合规性。

(二)开展大正公司财务收支专项审计。对学校大正企业管理有限公司2024会计年度财务收支进行专项审计,重点审计财务收支的真实、合法和效益情况,内部控制制度的建立和执行情况,不断促进其财务管理水平的提升。

(三)开展学校(部门)负责人经济责任审计。对学校(部门)负责人经济责任履行情况进行经济责任审计,以强化领导干部管理监督,促进其履职尽责。

(四)开展教材采购结算审计。重点审计教材采购、验收和发放流程是否规范,结算数量和金额是否真实无误,促进教材选用、采购和发放管理工作的规范化。

(五)开展校内绩效审计。对学校2024年下半年绩效结算、2025年上半年绩效发放进行审计,重点审计各部门和二级学院是否按相关规定计算和发放绩效,确保绩效发放的真实性、合法性和准确性。                

(六)开展实习费结算审计。对学校2024-2025年度医护类学生实习费用进行结算审计,重点审核实习协议书是否规范签订,结算的实习人数及实习费用是否真实无误,促进相关部门加强实习管理,推动实习协议书的规范签订。

(七)完成上级部门及学校安排的其他内部审计工作。

三、开展工程项目结算审计,提高资金使用效益

扎实开展学校建设工程、其他工程以及维修类项目结算审计,由学校审计处直接组织实施或委托社会中介机构实施。加强与委托的社会中介机构协同配合,防控各项建设风险,提高建设资金使用效益。

四、完善内部审计制度,提高审计工作质效

结合学校工作实际,依据审计相关法律法规、规章制度和《达州职业技术学院内部审计工作规定》,进一步建立和完善内部审计工作规章制度,优化审计工作流程,提高审计工作质效。

五、加强审计结果运用,督促落实问题整改

(一)加强审计结果运用。及时将审计结果反馈给相关领导及部门,对审计发现的问题提出合理整改建议,要求整改落实,巩固整改成效,全面提升学校规范化办学水平。

(二)加强整改情况监督检查。不断跟踪整改落实情况,发现整改不力现象,及时与学校其他部门的沟通协作,坚决督促整改完成。

六、加强学习,进一步提高业务能力和素质

切实加强审计相关法律法规和审计业务知识学习,不断提高审计人员自身素质和业务能力,以适应审计工作新形势、新任务的需要。