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部门简介

审计处是主管学校内部审计工作的职能部门,在学校党政领导下,依照国家法律法规、上级主管部门和学校相关规章制度,对学校财政财务收支、经济活动、内部管理等实施独立、客观的监督、评价和建议,对学校主要负责人负责并报告工作,同时接受国家审计机关的业务指导和监督,从而促进学校完善治理、实现目标。

机构设置:

一、2001年,建院时学校成立纪委监审处,纪委、监察处、审计处合署办公。

二、20222月,学校决定成立审计处,单独履行审计职能。

工作职责:

审计处在学校党政领导下,开展学校内部审计工作,其主要职责如下:

一、按照国家有关规定和学校要求,对学校及所属单位以下事项进行审计:

(一)贯彻落实国家重大政策措施情况;

(二)发展规划、战略决策、重大措施和年度业务计划执行情况;

(三)财政财务收支和预算管理情况;

(四)固定资产投资项目情况;

(五)内部控制及风险管理情况;

(六)资金、资产、资源的管理和效益情况;

(七)办学、科研、后勤保障等主要业务活动的管理和效益情况;

(八)学校管理的领导人员履行经济责任情况;

(九)自然资源资产管理和生态环境保护责任的履行情况;

(十)境外机构、境外资产和境外经济活动情况;

(十一)国家有关规定和学校要求办理的其他事项。

二、协助学校主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作。