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审计处2023年度工作要点

2023年,学校审计处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,全面落实习近平总书记关于审计工作的重要批示精神,准确把握内部审计的新目标新任务新要求,按照省、市主管部门和学校党委行政的安排部署,依法全面履行审计监督职责,切实维护校内经济秩序,助推学校“双高”建设,将重点开展好以下几项工作。

一、以党的政治建设为统领,推动审计工作高质量发展

始终把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,旗帜鲜明地把讲政治贯穿到审计工作的全过程,切实保证审计工作始终沿着正确的政治方向前行,推动审计工作在党的二十大精神指引下实现更高质量的发展。

二、加强内部审计制度规范建设,优化审计工作流程

结合学校工作实际,依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《教育系统内部审计工作规定》等法律法规和《达州职业技术学院内部审计工作规定》,进一步建立和完善内部审计工作制度,优化审计工作流程,提高审计监督效能。

三、聚焦主责主业,高质量完成各项常规审计工作

围绕学校“双高”建设发展目标,聚焦重点工作和关键领域,分类制定审计实施方案,找准审计切入点和着力点,认真开展好各项常规审计工作。

(一)教材结算审计。对我校2023年春季、秋季教材采购项目进行结算审计,通过查阅资料、现场查看、询问等方法,重点审计教材采购、验收和发放流程是否规范、结算数量和金额是否真实无误,促进教材选用、采购和发放管理的规范化。

(二)奖励性绩效审计对我校2022年下半年、2023年上半年奖励性绩效发放金额进行审计,重点审计各部门和二级学院是否按相关规定计算和发放绩效,确保绩效发放的真实性、合法性和准确性。               

(三)实习费结算审计2023-2024年度我校医护类学生实习费进行结算审计,重点审核实习协议书是否规范签订、结算的实习人数及实习费用是否真实无误,促进相关部门加强实习管理,推动实习协议书的规范签订。

(四)三公经费专项审计对我校2022年三公经费进行专项审计,重点审计三公经费发生的依据是否合理、审批手续是否齐全、是否符合政策法规要求等,确保三公经费使用符合国家、省市三公经费管理的相关规定和《达州职业技术学院国内公务接待管理办法》《达州职业技术学院公务用车管理办法》等文件精神。

(五)经济责任审计按照学校党委行政的安排,对学校学院(部门)负责人经济责任落实情况开展专项审计,重点审计领导干部经济责任履职情况,单位预算执行及财务收支的真实、合法和效益情况、国有资产的管理、使用和保值情况以及内部控制制度建立及执行情况等,以强化干部管理监督,促进领导干部履职尽责。

四、开展工程项目结算审计,提高资金使用效益

扎实开展新校区建设工程、校内小额工程及维修类项目结算审计,梳理工程结算审计工作流程,加强与审计咨询机构和工程管理部门的协同配合,督促工程管理部门健全制度、优化流程、防控风险。

五、对校办企业开展专项审计监督,促进管理模式升级

对达州市大正企业管理有限公司2022年度运营情况进行专项审计监督,重点审计其财务收支的真实、合法和效益情况,内部控制制度的建立和执行情况,分析管理流程的规范性,查找风险点,有效揭示新情况和新问题,促使其加强和改善经营管理,促进管理模式升级。

六、抓好审计整改,切实做好审计“后半篇文章”

(一)健全审计发现问题整改的长效机制,将整改工作贯穿全年工作始终;立足整改方案和整改台账,针对审计发现问题出具审计建议书,督促被审计单位及时纠正问题、堵塞管理漏洞、修补制度缺陷,引导和促进被审计单位建立长效管理机制,推进实现从发现问题到解决问题的闭环管理。

(二)与学校其他监督部门建立审计整改联动机制,针对“屡审屡犯”现象,启动追责问责程序,提升审计工作成效,促进审计查出问题的全面整改落实。

(三)202212月,达州市审计局对我校国有资产管理使用情况进行了专项审计调查,针对专项审计调查反馈的问题,督促相关部门深入分析问题的性质和原因,建立整改台账,制定行之有效的整改措施,将整改工作落实到人,做到应改尽改、按时整改,确保逐项整改直至全部销号。

七、加强审计队伍建设,提高审计监督能力

一是通过学习审计法律法规和规章制度、召开廉政工作会议等多种方式加强审计人员思想锤炼,不断提高审计人员廉洁自律意识;二是根据审计工作的重点和要求开展多形式、分层次的业务培训,不断完善和加强审计人员的理论实践水平,拓展审计视野,提升业务技能,逐步建立一支信念坚定、业务精通、清正廉洁的高素质审计队伍。